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審計師考試理論與實務考點:內(nèi)部審計機構(gòu)

時間:2025-01-09 00:32:57 審計師 我要投稿
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審計師考試理論與實務考點:內(nèi)部審計機構(gòu)

  導語:審計師是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業(yè)人員。審計師是公司的高級職員。下面和小編來看看審計師考試理論與實務考點:內(nèi)部審計機構(gòu)。希望對大家有所幫助。

審計師考試理論與實務考點:內(nèi)部審計機構(gòu)

  內(nèi)部審計機構(gòu)

  一、內(nèi)部審計機構(gòu)的設置

  世界各國對于內(nèi)部審計機構(gòu)的設置,根據(jù)其所隸屬企業(yè)領導的層次不同,可分為以下幾種體制:

  1.董事會領導體制。

  2.監(jiān)事會或?qū)徲嬑瘑T會領導體制。

  3.總經(jīng)理領導體制。

  4.財務副總經(jīng)理領導體制。

  內(nèi)部審計機構(gòu)在本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)的領導下開展工作。

  二、內(nèi)部審計機構(gòu)的職責

  總結(jié):本單位的人、財、物、內(nèi)控制度、管理、效益。

  1.對本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導地位的單位,下同)的財政收支、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計;

  2.對本單位及所屬單位預算內(nèi)、預算外資金的管理和使用情況進行審計;

  3.對本單位內(nèi)設機構(gòu)及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計;

  4.對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;

  5.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;

  6.對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;

  7.法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項。

  三、內(nèi)部審計機構(gòu)的權(quán)限

  1.要求被審計單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務報表和其他有關文件、資料;

  2.參加本單位有關會議,召開與審計事項有關的會議;

  3.參與研究制定有關的規(guī)章制度,提出內(nèi)部審計規(guī)章制度,由單位審定公布后施行;

  4.檢查有關生產(chǎn)、經(jīng)營和財務活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物;

  5.檢查有關的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料;

  6.對與審計事項有關的問題向有關單位和個人進行調(diào)查,并取得證明材料;

  7.對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為,做出臨時制止決定;

  8.對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、財務報表以及與經(jīng)濟活動有關的資料,經(jīng)本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)批準,有權(quán)予以暫時封存;

  9.提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議;

  10.對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議。

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