審計主管工作職責(zé)(15篇)
審計主管工作職責(zé)1
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的.執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)2
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)3
1、執(zhí)行對集團(tuán)所屬產(chǎn)業(yè)本部和重要控/參股公司的內(nèi)部控制自我評價、財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等內(nèi)部審計業(yè)務(wù),包括制訂審計計劃、組織、實施、報告、反饋及跟進(jìn)工作,對審計小組成員的'工作底稿進(jìn)行復(fù)核;
2、協(xié)助相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司對擬并購單位實施財務(wù)盡職調(diào)查,復(fù)核項目小組成員的工作成果并匯報;
3、利用專業(yè)知識和技能就資產(chǎn)剝離、并購重組及后續(xù)事項提供技術(shù)支持和財務(wù)咨詢,對審計小組成員的工作底稿進(jìn)行復(fù)核;
4、協(xié)助部門總經(jīng)理協(xié)調(diào)與外部審計和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系,接待外部審計和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對公司財務(wù)報告及相關(guān)事項開展的例行或?qū)m棇徲?檢查;
5、利用專業(yè)知識和技能向集團(tuán)所屬單位提供財務(wù)、稅收、內(nèi)控等方面的專業(yè)咨詢服務(wù);
審計主管工作職責(zé)4
1、建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強(qiáng)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的.整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責(zé)5
1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的`合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé)6
職責(zé):
1)制定和完善工程結(jié)算審核工作的審計計劃和模板;
2)按計劃對店鋪的工程結(jié)算結(jié)果進(jìn)行審核;
3)對工程款項支付的合規(guī)性和合理性進(jìn)行審核;
4)對涉及工程結(jié)算的投訴和舉報進(jìn)行專項調(diào)查;
5)領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。
任職要求:
1)大專及以上學(xué)歷,土木建筑、工程管理、工程造價等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2)三年以上預(yù)算造價工作經(jīng)驗,熟悉清單計價和定額計價,熟練進(jìn)行工程量計算;
3)具有造價工程師等資格證書;
4)能適應(yīng)經(jīng)常出差;
5)具有良好的職業(yè)操守;具有團(tuán)隊協(xié)作精神;善于溝通和協(xié)調(diào)。
審計主管工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃,獨(dú)立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對整改不力的`及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)8
1、編制完整合理的'審計項目工作計劃;
2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;
3、作為項目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)9
1、可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點及風(fēng)險點具有識別的'能力;
2、收集、整理審計證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管工作職責(zé)10
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的'歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)11
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的.真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進(jìn)行
審計主管工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4、實施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的.具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5、對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控。
審計主管工作職責(zé)13
1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的`全流程進(jìn)行監(jiān)察;
審計主管工作職責(zé)14
1、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2、開展審計項目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3、依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5、協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;
6、協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
7、負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的'整理歸檔工作;
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)15
1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費(fèi)用預(yù)算;
2、協(xié)助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務(wù)審計、專項審計、經(jīng)營審計、管理人員離任審計、內(nèi)控審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、對公司的重大事件進(jìn)行審計調(diào)查,并提出有效可行的解決方案;
5、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
6、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的.潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
7、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
8、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機(jī)構(gòu)的審計工作;
9、負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對下屬企業(yè)審計部門進(jìn)行指導(dǎo);
10、負(fù)責(zé)受理、調(diào)查內(nèi)部投訴或舉報,針對反應(yīng)的問題進(jìn)行調(diào)查研究。
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